Visão DRE: Gerenciar repasses

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Na opção Gerenciar repasse, é possível calcular e gerenciar os repasses realizados para as Escolas. Para isso, clique em Menu > Repasses > Gerenciar Repasses:


Menu-gerenciar-repasses-B.jpg


Será exibida uma lista de repasses cadastrados. Utilize os campos Programa e Repasse para filtrar o repasse desejado. Clique em "Gerenciar", representado pelo ícone Engrenagem.png para calcular os valores e enviá-los para as escolas:


Tela gerenciar rep.png


Após filtrar as informações, será exibida uma lista de escola e os filtros que são possíveis aplicar:


Tela gerenciar repasse.png


Conhecendo os ícones

Enviar.png Envia os valores para as escolas.

Imprimir.png Imprime as informações presentes na tela.

Apm.png Esse ícone aparece quando a escola não possui APM ativa.

Porcentagem.png Esse ícone aparece quando a escola não informar a divisão da dotação.

Censo.png Esse ícone aparece quando a escola não possuir valor de censo.

Justificar.png Esse ícone aparece quando a escola estiver com a justificativa reprovada ou quando ela precisa de justificativa.

Justificar2.png Esse botão aparece quando a escola possui alguma justificativa pendente. Através dele também é possível visualizar o histórico das justificativas.

Justificado.png Esse ícone aparece quando a escola possui todas as justificativas aprovadas. Através dele também é possível visualizar o histórico das justificativas.


Os valores são marcados em laranja quando o valor importado é diferente do valor calculado. Portanto, a DRE deve justificar o motivo desse valor estar diferente:


Ger1.png


Quando o ícone lateral esquerdo está habilitado significa que o repasse está pronto para ser enviado:


Ger2.png

Atenção:  apenas a DRE envia valores sem diferença, e apenas a SME envia os valores com diferença.
Se houver necessidade de justificativa, só será possível enviar os repasses se as justificativas estiverem aprovadas pela SME.


Fluxo de justificativa de repasse

Existem duas situações que necessitam de justificativa:

  • quando o repasse anterior não está aprovado;
  • quando existe diferença de SOF.


A justificativa deve ser feita pela DRE e enviada para a SME, que deve aprovar ou reprovar a justificativa.

A justificativa deve ser selecionada na opção "Tipo":

Gerenciar repasse tipo de justificativa.png


A DRE deve preencher todos os campos e enviar para a SME que pode recusar ou aprovar a justificativa. Em caso de recusa, a SME deve preencher todos os campos:


Gerenciar repasse justifiva sme.png


Em caso de reprova, a DRE deve justificar novamente, gerando uma troca de mensagens entre a DRE e a SME. Quando a SME aprovar todas as justificativas que são necessárias, o repasse estará pronto para ser enviado. Esse é a justificativa aprovada:


Gerenciar repasse justificativa aprovada.png


Importante:
Só será possível enviar um repasse se as duas justificativas estiverem corretas, ou seja, se ambas foram justificadas pela DRE e aprovadas pela SME. 
Se não aparecer justificativa a ser feita, o repasse pode ser enviado normalmente.
Para que haja valores a serem enviados para as escolas, a SME deve importar e salvar todos os valores, tanto os de SOF como o Reprogramado. Portanto, a DRE deve sempre esperar a SME importar os valores e salvar, porque depois que o repasse for enviado não é mais possível atualizar os valores.
Apenas a SME tem autorização para importar e salvar os valores, a DRE só tem permissão para enviar e justificar.