Visão DRE: Gerenciar repasses: mudanças entre as edições
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[[Arquivo: | *[[Arquivo:ptrf_sme_quantidadePadraoCenso.png]]: Esse ícone aparecerá quando o cálculo dos valores da escola for com base no '''valor padrão'''. | ||
[[Arquivo: | *[[Arquivo:ptrf_sme_censoNaoInformado.png]]: Esse ícone aparecerá quando a escola '''não tiver censo ou valor padrão cadastrado'''. | ||
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*[[Arquivo:ptrf_sme_justificativaAzul.png]]: Esse ícone aparecerá quando todas as justificativas da escola estão '''aprovadas'''. Através dele também é possível visualizar os '''histórico''' das justificativas. | |||
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A justificativa deve ser selecionada na opção '''Tipo''': | A justificativa deve ser selecionada na opção '''Tipo''': |
Edição das 10h38min de 13 de julho de 2017
Na opção Gerenciar repasse, é possível calcular e gerenciar os repasses realizados para as Escolas. Para isso, clique em Menu > Repasses > Gerenciar Repasses:
Será exibida uma lista de repasses cadastrados. Utilize os campos Programa e Repasse para filtrar. Clique no ícone para calcular os valores e enviá-los para as escolas:
Após filtrar as informações, será exibida uma lista de escola e os filtros que são possíveis aplicar:
- Conhecendo os ícones e botões
: Esse botão aparecerá quando a escola precisa realizar alguma justificativa. Através dele também é possível visualizar os histórico das justificativas.
: Esse ícone aparecerá quando todas as justificativas da escola estão aprovadas. Através dele também é possível visualizar os histórico das justificativas.
Os valores são marcados em laranja quando o valor importado é diferente do valor calculado. Portanto a DRE deve justificar o motivo desse valor estar diferente:
Quando o ícone lateral esquerdo está habilitado significa que o repasse está pronto para ser enviado:
Atenção: apenas a DRE envia valores sem diferença e apenas a SME envia os valores com diferença. Só é possível enviar o repasse se a APM estiver ativa, com opção percentual informada, com censo ou quantidade padrão de alunos informada, sem gasto devido pendente de pagamento e com todas as justificativas aprovadas.
FLUXO DE JUSTIFICATIVA DE REPASSE
Existem duas situações que necessitam de justificativa: quando o repasse anterior não está aprovado e quando existe diferença de SOF. A justificativa deve ser feita pela DRE e enviada para a SME, que deve aprovar ou reprovar.
A justificativa deve ser selecionada na opção Tipo:
A DRE deve preencher todos os campos e enviar para a SME que pode recusar ou aprovar a justificativa. Em caso de recusa, a SME deve preencher todos os campos:
Em caso de reprova, a DRE deve justificar novamente, gerando uma troca de mensagens entre a DRE e a SME.
Quando a SME aprovar todas as justificativas que são necessárias, o repasse estará pronto para ser enviado.
Esta é a justificativa aprovada:
Importante: Só será possível enviar um repasse se as duas justificativas estiverem corretas, ou seja, se ambas foram justificadas pela DRE e aprovadas pela SME. Se não aparecer justificativa a ser feita, o repasse pode ser enviado normalmente. Para que haja valores a serem enviados para as escolas, a SME deve importar e salvar todos os valores, tanto os de SOF como o Reprogramado. Portanto, a DRE deve sempre esperar a SME importar os valores e salvar, porque depois que o repasse for enviado não é mais possível atualizar os valores. Apenas a SME tem autorização para importar e salvar os valores, a DRE só tem permissão para enviar e justificar.